Tham gia lập kế hoạch kiểm toán nội bộ đối với Công ty mẹ và các đơn vị/Công ty thành viên trong Tập đoàn;
Kiểm soát các bộ chứng từ thanh toán phát sinh nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật. Kiểm tra xem xét hồ sơ tạm ứng/ thanh toán đúng quy trình, quy định của Công ty.
Thực hiện công việc kiểm soát định kỳ và kiểm soát đột xuất các hoạt động tại Công ty mẹ, các đơn vị thành viên theo chuyên đề và Kế hoạch được Ban lãnh đạo phê duyệt.
Kiểm tra, rà soát các tài liệu, số liệu kế toán, tài chính, thuế của báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
Phát hiện các rủi ro và đưa ra đề xuất các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm để nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của tập đoàn
Theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu, đề xuất của kiểm toán nội bộ sau các đợt kiểm toán và báo cáo định kỳ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.
Yêu Cầu Công Việc
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
Kinh nghiệm: ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương
Yêu cầu khác:
Có kiến thức sâu rộng về văn bản kế toán, kiểm toán, thuế;
Có khả năng kiểm soát độc lập, khách quan cẩn trọng, Có trách nhiệm trong công việc, cần đưa ra được những ý kiến, giải pháp và biện phát khắc phục/ ngăn ngừa sai sót;