Thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ theo quy chế hoạt động, quy chế tài chính của công ty và các văn bản pháp luật,. Đồng thời, thực hiện kiểm soát hoạt động một số Phòng ban khác cũng như hỗ trợ các đồng nghiệp trong việc thực hiện kiểm soát theo phân công công việc của Trưởng phòng.
Thực hiện kiểm tra việc vận hành các quy định, quy trình liên quan đến tại các bệnh viện trong hệ thống Tập đoàn Y khoa Sài Gòn theo kế hoạch định kỳ
Thực hiện đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị được kiểm soát ngay khi phát hiện các sai phạm để có những đề xuất kiểm soát cho phù hợp (như mở rộng phạm vi, ….).
Nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm trong việc phân tích, đánh giá rủi ro và đưa ra các giải pháp đối với các quy trình, chính sách, quy chế hoạt động của các Bộ phận/Phòng ban
Theo dõi hoạt động kế toán, kiểm toán tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo không có những gian lận xảy ra
Soạn thảo và công bố các chính sách, nội quy trong việc kiểm tra và giám sát nội bộ cho toàn bộ nhân sự trong công ty biết..
Đảm bảo tính thống nhất và hợp lý giữa các quy trình trong nội bộ. Kiểm tra các kế hoạch đề ra có thể thực hiện được và nhất quán giữa các phòng ban với nhau. Đánh giá, phân tích về những cơ hội, rủi ro từ báo cáo tài chính của hệ thống. Từ đó, đề ra những biện pháp khắc phục theo sự đồng ý của ban giám đốc.
Chịu trách nhiệm thường xuyên tra cứu, cập nhật thông tin, văn bản pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như các văn bản pháp luật có liên quan để kịp thời đưa ra các hướng dẫn, cảnh báo tuân thủ cho các Bộ phận/Phòng ban/Văn phòng Kinh doanh trong quá trình hoạt động cũng như thực hiện theo quy định của pháp luật (nếu có)
Đánh giá các mức độ tuân thủ chính sách của nhân viên đối với những quy định kiểm toán, kế toán của doanh nghiệp, những chính sách của doanh nghiệp đối với quy định của pháp luật
Báo cáo định kỳ theo thường niên các hoạt động và số liệu kiểm soát tài chính
Tham gia thực hiện kiểm toán nội bộ độc lập đối với tất cả hoạt động của Công ty.
Tiến hành phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro và xem xét kiểm toán theo chủ đề.
Xác định phương pháp, phạm vi kiểm toán để đáp ứng mục đích chung của từng hạng mục kiểm toán nội bộ.
Kiểm tra, đánh giá hiệu quả và rủi ro của các quy trình, hoạt động trong công ty để xác định rủi ro trọng yếu và điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các chính sách quy định của nội bộ Công ty và Nhà nước.
Hoàn thiện kết quả và báo cáo kiểm toán, đưa ra kiến nghị và trao đổi kết quả với các bộ phận có liên quan để thu thập phản hồi.
Theo dõi tiến độ hoàn thành các kiến nghị kiểm toán.
Job Requirement
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán; Và ít nhất 1 năm kiểm toán nội bộ
Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc
Có thể đi công tác
Location
Ho Chi Minh
CentrePoint Building, 106 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh