Location

Ha Noi

Maps
  • Salary

    Competitive

  • Experience

    Over 3 Years

  • Job level

    Experienced (Non - Manager)

  • Deadline to apply

    30/10/2026

Benefits

    Job Description

    • Tham gia công tác lập kế hoạch và xây dựng các chương trình kiểm soát nội bộ để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ toàn hệ thống.
    • Thực hiện các cuộc kiểm tra với các đơn vị thành viên/Trung tâm/Phòng ban chức năng theo đúng kế hoạch.
    • Làm việc với các bên liên quan để tổng hợp Báo cáo kết quả kiểm tra/kiểm soát, nhận định các tồn tại, phát hiện và đề xuất giải pháp khắc phục, ngăn ngừa rủi ro về gian lận và tuân thủ.
    • Giám sát và theo dõi việc khắc phục các kiến nghị/thiếu sót sau quá trình kiểm tra.
    • Thực hiện các công việc tư vấn/hỗ trợ cho các Đơn vị thành viên/Phòng ban chức năng thực hiện triển khai, theo dõi và cải thiện hệ thống kiểm soát.
    • Rà soát, đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro hiện có của Công ty, từ đó đề xuất cải tiến cho HĐQT, Ban Giám đốc.
    • Xây dựng/đề xuất cải tiến các quy trình kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa rủi ro.
    • Phối hợp với các bộ phận để thu thập thông tin, kiểm tra hồ sơ, báo cáo sự việc bất thường.
    • Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
    • Tham gia đào tạo, truyền thông nhận thức tuân thủ và kiểm soát trong nội bộ.
    • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

    Job Requirement

    Trình độ chuyên môn & kỹ năng:

    • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính. Ưu tiên ĐH KTQD, Ngoại thương, Ngân hàng, Học viện Tài chính hoặc tương đương.
    • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; có khả năng phối hợp với các đơn vị trong Công ty.
    • Nắm vững kiến thức về kế toán, thuế, tài chính, luật doanh nghiệp, quản lý và vận hành doanh nghiệp.
    • Am hiểu về kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.
    • Có ý thức tốt trong việc tuân thủ các chuẩn mực và quy định nghiệp vụ về kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ.
    • Cẩn trọng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và bảo mật thông tin.
    • Sử dụng tốt Excel, PowerPoint và các phần mềm văn phòng; biết sử dụng ERP là lợi thế.

    Kinh nghiệm:

    • Trên 03 năm trong lĩnh vực:
      • Kiểm toán nội bộ;
      • Kiểm toán độc lập;
      • Quản lý rủi ro & kiểm soát.
    • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại Tập đoàn hoặc Công ty quy mô lớn.

    More Information

    • Age: Unlimited
    • Salary: Competitive
    Feedback